Вернуться   Форум журнала "Contabilitate şi audit" > Бухалтерский учет и налогообложение > НДС и акцизы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 09.08.2011, 16:07   #1
alex_bem
Новичок
 
Регистрация: 03.03.2011
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию TVA avans

Buna ziua. Asa intrebare intreprinderea X a efectuat un transfer in avans in suma de 18000 in luna ianuarie 2011. Factura fiscala nu a fost scrisa pina in prezent. Suntem platitori de TVA. Darile de seama au fost intocmite toate acum trebuie modificate?? Daca eliberez acum factura fiscala.
alex_bem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 18:05   #2
Райэл
Профи
 
Регистрация: 23.01.2011
Сообщений: 372
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 80 раз(а) в 50 сообщениях
По умолчанию

Daca atunci cind ati primit avancul erati platitori TVA, atunci in luna ceea trebuia de calculat TVA aferenta avancului si de aratat in declaratie. In luna cind scrieti factura stornati TVAul precedent calculat aferent avancului si gata.
Райэл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 10:31   #3
alex_bem
Новичок
 
Регистрация: 03.03.2011
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

In care boxa din declaratie trebuie sa indic avansul aferent la primire.
alex_bem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 10:41   #4
Райэл
Профи
 
Регистрация: 23.01.2011
Сообщений: 372
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 80 раз(а) в 50 сообщениях
По умолчанию

Boxa 1 suma si respectiv boxa 2 avansul aferent.
Mai in detalii cititi ordinul IFS nr. 128 din 29.06.2006
Райэл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 14:26   #5
contmd
Профи
 
Аватар для contmd
 
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 322
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от alex_bem Посмотреть сообщение
Buna ziua. Asa intrebare intreprinderea X a efectuat un transfer in avans in suma de 18000 in luna ianuarie 2011. Factura fiscala nu a fost scrisa pina in prezent. Suntem platitori de TVA. Darile de seama au fost intocmite toate acum trebuie modificate?? Daca eliberez acum factura fiscala.
Dacă avansul a fost primit în ianuarie, iar factura a fost scrisă în august:
în caz că, în toate lunile suma din boxa 17 e mai mare ca suma TVA din 18000 lei = 3000 lei,
nu mai corectaţi nimic, suma v-a nimeri în declaraţie în august. La control o să vă amendeze cu 200 lei, din care aveţi posibilitatea să achitaţi numai 50%.

Cea mai bună variantă,după cea de mai sus, dacă în una din lunile în perioada 01-07 (boxa 17) - corectare: boxa 21 este egală cu zero:
Corectaţi această Declaraţie îndicînd TVA din 18000 lei la boxa 9 şi transferaţi această sumă la buget.
P.S.: Dacă s-au făcut corectări la una din lunile anterioare- în august suma de la boxele 1 şi 2, de micşorat cu suma corectării anterioare privitor la avans.

Последний раз редактировалось contmd; 06.09.2011 в 19:29
contmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 16:19   #6
postica
Новичок
 
Регистрация: 27.07.2010
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Buna ziua!
Avem export de servicii.
Am primit avans - 30 % din suma.
Invoice va fi intocmit peste 2 luni dupa prestarea serv.
Dupa cum stiu din avans p/u export cota e 0 , dar la intocmirea invoice-lui?
Multumesc!
postica вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 16:23   #7
Райэл
Профи
 
Регистрация: 23.01.2011
Сообщений: 372
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 80 раз(а) в 50 сообщениях
По умолчанию

Cota 0.
Райэл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 16:24   #8
contmd
Профи
 
Аватар для contmd
 
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 322
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от postica Посмотреть сообщение
Buna ziua!
Avem export de servicii.
Am primit avans - 30 % din suma.
Invoice va fi intocmit peste 2 luni dupa prestarea serv.
Dupa cum stiu din avans p/u export cota e 0 , dar la intocmirea invoice-lui?
Dacă cu beneficiarul - nerezident aveţi relaţii, în care reprezentaţi numai Prestatorul de servicii, atunci acest avans nu este legat de impozitare.
contmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 16:27   #9
postica
Новичок
 
Регистрация: 27.07.2010
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Dar semnarea actului de primire-predare a serv ne impune sa achitam TVA?
postica вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 16:48   #10
contmd
Профи
 
Аватар для contmd
 
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 322
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от postica Посмотреть сообщение
Dar semnarea actului de primire-predare a serv ne impune sa achitam TVA?
raspunsul a fost dat
Цитата:
Сообщение от Райэл Посмотреть сообщение
Cota 0.
mai rămine Declaraţia.
contmd вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
avans sau datorie? contabilmd НСБУ и комментарии по их применению 3 26.01.2011 11:02


Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.

Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot